在公司的经营发展过程中,会有财务和税务审计,而公司内部审计在财务和税务审计中对公司来说是最重要的。公司内部审计是公司安全的最后一道关口,而内部审计可以直接把一些隐藏的财务风险扼杀在摇篮里,所以内部审计对于公司的稳定是不可或缺的,今天金岛小编就带大家了解下公司内部审计的必要性和优势,以及内部审计的流程。.
公司内部审计的必要性
1、公司的组织体系需要内部审计的存在,一个公司内部人员活动的范围比较广,采购、销售、融资、财务等地方都需要有人协调和衔接起来,审计部门是最好的选择。
2.公司的内部实施需要内部审计的配合。为了将公司的任务合理公平地分配给各部门,需要有一个公平公正的部门,分配后还要对工作进度进行监督检查,确保项目顺利完成。
3.公司的每一笔专项支出都需要内部审计。公司的发展壮大肯定涉及到各个方面的拓展,比如投融资、基础设施、科研成果等项目的实施和落地。拨款至关重要。内审会评估费用是否合理,手续是否齐全,票据凭证是否正规等。这基本上需要内部审计的监督和控制,以避免浪费公司的资源。
公司内部审计优势
1、公司内部审计贴近财务和管理,所以更容易发现公司制度上的漏洞,而且对于公司的目标、各部门之间的联系、公司的流程都比较熟悉,所以我们能够准确地发现重要事情的缺陷并及时向公司汇报处理问题。
2.公司内部审计灵活、时间自由、成本低廉,也能提高审计效果。公司内部审计师通过掌握公司内部信息,可以更好地控制公司的各个方面,让项目更快更好地落地,减少项目的时间和成本。
3.从审计获得的数据来看,内部审计可以为公司提供一些更具操作性的建议,从根本上优化公司的管理,从审计角度提出的建议不仅可以帮助公司,还可以最大限度地减少损失,有效建立内部控制制度。
公司内部审计流程
1.第一步是对拟审计项目的材料进行审查,目的是辨别公司项目材料的真实性,为后续工作奠定基础。
2.审核员需要观察并记录与项目相关的工作人员平时的工作流程,从而了解工作中可能出现的问题以及如何高效工作。
3.审核员需要以口头或书面形式从项目相关人员处获取审核相关材料,并做进一步核实。
4.内部审计师对银行或财税机构等第三方机构获得的某些特定账户的财务数据进行核对,确认特定账户的收入和支出能够保持一致。
5.审核员将收集到的数据输入计算机进行统一和有针对性的检查。
6.通过研究不同财务数据之间的关系,以及财务数据与非财务数据之间的内在联系,如销售业绩等。对财务做出客观评价。
7.审核员编制审核结果和材料,编制审核报告,提出本次审核过程中发现的问题及解决方案。
总结
以上是公司内部审计的必要性和优势,以及内部审计流程。内部审计既是公司的保障,也是公司的润滑剂,使公司在发展过程中保持安全高效的状态。如果您对公司内部审计的优势和必要性有任何疑问,可以告诉金岛边肖。今天的分享到此结束。希望这篇文章对大家有所帮助。
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