福利费可以抵扣进项税吗,福利费抵扣进项税

福利费可以抵扣进项税吗,福利费抵扣进项税你了解福利费进项税额转出的会计分录吗? 今天小编就给大家整理一下关于这方面的一些知识,希望可以帮到大家。 很多企业会不定时给员工发放福利来提高员工的积极性,但遇到误将这笔费用抵扣的

你知道福利进项税的会计分录吗?

今天,边肖将为大家整理一些关于这方面的知识,希望对大家有所帮助。

很多企业会不定期给员工发放福利,提高员工的积极性。然而,当费用被错误扣除时,就需要转出进项税。此时财务人员一般通过管理费用账户进行核算。如何做好相关会计分录?

 福利费进项税额转出的会计分录

税法中不允许福利费用扣税。比如买米面油给员工当节日福利,他们取得的进项发票的税额是不允许扣除的。企业错扣福利费,需要转出进项税额。具体条目如下:

借:行政费用-福利费。

贷款:应交税费-应交增值税-进项税额转出。

 进项税转出的会计分录

1、用于集体福利和个人消费的商品:

借:应付职工工资为——职工福利费。

贷款:原材料。

应交税费——应交增值税(进项税额转出)。

2.货物异常丢失:

借:待处理财产损失超过——待处理流动资产损失。

信用:库存商品。

应交税费——应交增值税(进项税额转出)。

3.固定资产和无形资产应付进项税额的转移:

借:固定资产。

贷款:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。

固定资产是指具有下列特征的有形资产:企业为生产商品、提供服务、出租或者经营管理等目的而持有,使用寿命超过一个会计年度。

 应交税费是什么?

应交税费是根据税法规定应缴纳的各种税费,是应付账款的一种,主要包括增值税、城市维护建设税等应缴纳的税费。本科目贷方登记应缴纳的各种税费和借方登记已缴纳的各种税费,期末贷方余额反映未缴纳的税费,借方余额反映多缴或未扣除的税费。

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